Налоговая ставка

Налоговый период

Налоговый период - промежуток времени по истечении, которого определяется величина налогового обязательства.

Значимость его обусловлена следующими обстоятельствами:

- он определяет промежуток времени, в который у налогоплательщика возникает объект налогообложения;

- необходим на стадии уплаты налога, с его истечением связывается и срок уплаты;

- нейтрализует проблему многократности налогообложения (многие объекты повторяются: получение дохода, реализация товара).

Согласно п.1 ст. 55 НК РФ «под налоговым периодом понимается календарный год, или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончанию которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая к уплате. Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчётных периодов». Отчётный период – срок, по окончанию которого подводятся итоги. Составляется отчётность и представляется в налоговую инспекцию.

Как правило, налоговым периодом признаётся календарный год, но могут быть и менее продолжительные периоды, например, НДС- календарный месяц, ЕНВД- квартал.

Отчётный период и налоговый период могут совпадать (на добычу полезных ископаемых). В других случаях отчётность представляется несколько раз за налоговый период (на прибыль организаций налоговый период – год, отчётный период – по кварталам)

 

 

Налоговая ставка – размер налога на единицу объекта обложения. Т.е. это норма налогообложения

Налоговые ставки классифицируются:

1) по единицам налоговой базы (твёрдые, (специфические – на игорный бизнес абсолютная величина), процентные долевые (адвалорные – НДФЛ единый процент), комбинированные (таможенные пошлины);

2) по величине объекта обложения (пропорциональные – для каждого налогоплательщика равная ставка), прогрессивные ( С ростом налоговой базы – растёт у нас нет – США), регрессивные(с ростом базы – уменьшается ставка - социальный);

3) по характеру регулирующего воздействия (общие, повышенные, льготные);

4) по порядку установления (предельные, фактические).