Д 62(ДебиторскаяЗадолженность) - К 90 (Капитал) //розничная сумма

Движение = Движения.Управленческий.Добавить();

Движенне.СчетДт =ПланыСчетов.Основной.ДебиторскаяЗадолженность; Движение.СчетКт = ПланыСчетов.Основной.Капитал; Движение.Период = Дата;

Движение.Сумма = ВыборкаРезультатаЗапроса.Сумма; Движение .СубконтоДтГПланыВидовХарактеристик,ВидыСубконто.Материалы]=

ВыборкаРезультатаЗапроса.Номенклатура;

//вторая проводка:

//Д90(Капитал) - К 41 (Товары) - себестоимость
Движение = Движения.Управленческий.Добавить(),*
Движение.СчетДт = ПланыСчетов.Основной.Капитал;
Движение.СчетКт = ПланыСчетов.Основной.Товары;
Движение.Период = Дата;
Движение.Сумма = СтоимостьМатериала
*
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __________________ ВыборкаРезультатаЗапроса.Количество;


 


310



Использование основных объектов конфигурации


Бухгалтерский учет


 


Движение.КоличествоКт = ВыборкаРезультатаЗапроса.Количество; Движение .СубконтоКт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Материалы] =

ВыборкаРезультатаЗалроса.Номенклатура-

КонецЕсли;


имеющиеся в плане счетов счета, а в колонках - начальное сальдо, оборот и конечное сальдо по дебету и кредиту каждого счета.

Поэтому нам, для построения такого отчета, понадобятся две исходные таблицы: объектная (ссылочная) таблица плана счетов «Основной» и виртуальная таблица регистра бухгалтерии «Управленческий.ОстаткиИОбороты»:


 


В первой проводке мы указываем розничную сумму материала из документа и субконто дебета, поскольку на счете «Дебиторская задолженность» ведется учет в разрезе материалов.

Во второй проводке мы указываем стоимость материала, количество и субконто кредита, поскольку на счете «Товары» ведется количественный учет в разрезе материалов.

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки, перепроведем документ ОказаниеУслуги №1 и посмотрим, какие движения он сформировал по регистру бухгалтерии «Управленческий»:


Из таблицы «Основной» мы выберем поля «Код» и «Наименование», а из таблицы «УправленческийОстаткиИОбороты», мы выберем следующие поля:

• «СуммаНачальныйРазвернутыйОстатокДт»,

• «СуммаНачальныйРазвернутыйОстатокКт»,

• «СуммаОборотДт»,

• «СуммаОборотКт»,

• «СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт»,

• «СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт»:



После этого перепроведем остальные документы Оказание услуги.

Создание отчета ОборотноСальдоваяВедомость

Т

еперь нам осталось только создать отчет для бухгалтерии OOO «На все руки мастер» и наше знакомство с использованием регистра бухгалтерии будет закончено.

Единственный отчет, которым пользуется бухгалтерия нашего OOO - это отчет «Оборотно-сальдовая ведомость».

Для того чтобы сформировать этот отчет, откроем конфигуратор и создадим новый объект конфигурации Отчет с именем «ОборотноСальдоваяВедомость». На закладке «Макеты» откроем конструктор выходной формы, и посмотрим, что нам предлагает платформа для выбора.

Бухгалтерский отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» представляет собой таблицу, в строках которой перечислены все


312



Использование основных объектов конфигурации