ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ

 

1. Перенесіть залишки на початок наступного місяця, кварталу.

ü Виконайте інструкцію ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ.

 

Виконання інструкції
 

 

 

2.Сформуйте баланс на 1-ше число наступного кварталу і роздрукуйте його.

ü Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ БАЛАНСА.

 

Виконання інструкції
 

 

 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА НАСТУПНИЙ МІСЯЦЬ

1. Зайдіть у розділ ОСТАТКИ / ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ.

2. Задайте период перенесення залишків (наприклад, з поточного на наступний) і встановіть інші потрібні параметри (рис. 54).

 

3. Натисніть кнопку «Начать».

4. В результаті перенесення всіх залишків:

· Система автоматично зареєструє залишки засобів по рахунках (або по дебету, або по кредиту) на початок наступного місяця. Якщо вхідний залишок по рахунку відсутній, то у вікні переглядку залишків засобів на рахунках (розділ ОСТАТКИ / ОСТАКИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ) з’явиться новий запис.

· Для рахунків, по яких вівся розширений аналітичний облік, Система визначить залишки не тільки по всіх згаданих в господарських операціях аналітичних рахунках, але і розрахує сумарний залишок по синтетичному рахунку.

· Система автоматично зареєструє залишки матеріальних цінностей для всіх об’єктів аналітичного обліку (поєднання рахунку, матеріально-відповідальної особи і позиції матеріальних цінностей) на початок наступного місяця. Якщо вхідний залишок по об’єкту аналітичного обліку відсутній, то у вікні перегляду залишківа матеріальних цінностей (розділ головного меню ОСТАТКИ / ОСТАТКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ) з’явиться новий запис.

· На початок наступного місяця Система сформує нові відомості розрахунків з дебіторами-кредиторами (розділ головного меню РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ). Оборотів у відомостях не буде. Підсумкові сальдо старих відомостей Система оголосить вхідними сальдо для наступного місяця. Примітки до старих заборгованостей, дати виникнення заборгованності Система перенесе у нові відомості. Неоплачений залишок Система визначить як різницю попереднього неоплаченого залишку і суми платежів за минувший місяць. Сальдо заборгованності на початок наступного місяця можна проконтролювати у розділі головного меню ОСТАТКИ / ДЕБИТОРСКАЯ-КРЕДИТОРСКАЯ ЗАЛЖЕННОСТЬ.

 

ДРУК БАЛАНСУ

1. Виберіть у головному меню Системи розділ ОТЧЕТЫ / ТАБЛИЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ / БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, потім вид звіту – «БАЛАНС».

2. Виберіть пункт контекстного меню «Пересчет документа» або натисніть клавішу «Enter». Задайте потрібні значення.

3. Система сформує баланс і виведе його в Microsoft Excel.