Приложения
Приложение
к комментарию к ст. 8
ФЗ "О статусе наукограда Российской Федерации"
Для внесения предложений о рассмотрении программы развития муниципального образования, претендующего на присвоение статуса наукограда, необходимо представить в Правительство Российской Федерации программу развития муниципального образования как наукограда Российской Федерации сроком на пять лет, согласованную с заинтересованными министерствами и ведомствами и прошедшую экологическую экспертизу. Программа должна содержать следующие документы.
I. Ходатайство руководителей представительного (законодательного) и исполнительного органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в котором расположено муниципальное образование, претендующее на присвоение статуса наукограда Российской Федерации.
В нем необходимо охарактеризовать: состав предприятий и организаций научно-производственного комплекса*(100), его соответствие Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации от 30 марта 2002 г. N Пр-577 и Перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденному Президентом Российской Федерации от 30 марта 2002 г. N Пр-578; стоимость основных фондов предприятий научно-производственного комплекса; общий объем работ (услуг), выполненных предприятиями и организациями данного муниципального образования, в том числе по приоритетным направлениям; характер научно-технической и инновационной деятельности предприятий; ожидаемые результаты от научно-исследовательской, инновационной, производственной и образовательной деятельности, влияющие не только на развитие социальной инфраструктуры данного муниципального образования, соответствующего региона, но и поддержание баланса интересов Российской Федерации.
Постановление администрации города об утверждении состава научно-производственного комплекса.
II. Проект указа Президента Российской Федерации о присвоении статуса наукограда муниципальному образованию с приложением о направлениях, являющихся приоритетными для данного муниципального образования*(101).
III. Проект соглашения между Правительством Российской Федерации, высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, администрацией муниципального образования о реализации программы развития данного муниципального образования.
IV. Копии свидетельств о государственной аккредитации каждого из предприятий и учебных заведений, входящих в состав научно-производственного комплекса наукограда, а также свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридических лиц.
V. Таблица поступлений в местный бюджет (в тыс. руб.)*(102).
VI. Финансовые отчеты (копии) об исполнении бюджета на 1 января года, предшествующего началу реализации программы, и консолидированного бюджета на 1 января года начала реализации программы.
VII. Устав муниципального образования с обозначением территории, входящей в наукоград.
VIII. Программа (основные направления) развития муниципального образования как наукограда Российской Федерации, которая представляет собой краткое содержание развернутой программы.
IX. Программа развития муниципального образования*(103).
Муниципальная программа развития будущего наукограда может быть взята за основу при разработке соответствующей программы субъекта Российской Федерации о социально-экономическом развитии территории научно-технического развития или конкретного наукограда. Готовятся такие программы, как правило, на основе концепции*(104), направляемой на рассмотрение Правительственной комиссии по научно-инновационной политике вместе с программой развития муниципального образования в качестве наукограда Российской Федерации.
Приложение N 1. Состав научно-производственного комплекса
муниципального образования
Приложение N 2. Направления научной, научно-технической и инновационной
деятельности, экспериментальных разработок, испытаний
и подготовки кадров, являющиеся приоритетными
для муниципального образования как наукограда
Российской Федерации
Приложение N 3. Таблица поступлений в местный бюджет
Приложение N 4. Паспорт программы развития муниципального образования
как наукограда Российской Федерации
Приложение N 5. Концепция социально-экономического развития региона
как территории научно-технического развития
Образец
Приложение N 1
к комментарию к ст. 8
Приложение 1
к постановлению администрации города
"_____" ___________ 200 __ г. N ____
Состав
научно-производственного комплекса муниципального образования
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование | Стоимость | Доля наукоемкой продукции |
| п/п | организации |основных фондов| |
| | |(на начало года,| |
| | |предшествующего | |
| | | началу | |
| | | реализации | |
| | | программы) | |
|——————|————————————————|————————————————|——————————————————————————————|
| | | | | | |
|——————|————————————————|————————————————|————————|————————————|————————|
| | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
(годы, предшествующие началу реализации программы)
Образец
приложение N 2
к комментарию к ст. 8
Приложение 1
Утверждены Указом Президента
"___" ________ 200 _ г. N __
Направления
научной, научно-технической и инновационной деятельности,
экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, являющиеся
приоритетными для муниципального образования как наукограда
Российской Федерации
_________________________________________________________________________
(указывается перечень направлений, являющихся приоритетными для данного
_________________________________________________________________________
муниципального образования)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Образец
приложение N 3
к комментарию к ст. 8
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование предприятия| Налоговые поступления в местный |
| п/п |(научно-производственного| бюджет (за три года, предшествующих |
| | комплекса) | началу реализации программы) |
|—————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| | | Всего: | | | |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Образец
приложение N 4
к комментарию к ст. 8
Паспорт
программы развития муниципального образования как наукограда Российской
Федерации
Наименование программы ___________________________________________
Основание для разработки ___________________________________________
программы (дата принятия
решения о разработке
программы, дата ее
утверждения, наименование и
номер соответствующего
нормативного акта)
Государственный заказчик, ___________________________________________
директор программы
Основные разработчики ___________________________________________
программы
Цели и задачи программы, ___________________________________________
важнейшие целевые показатели
Сроки и этапы реализации ___________________________________________
программы
Перечень основных мероприятий ___________________________________________
Исполнители основных ___________________________________________
мероприятий программы
Объемы и источники ___________________________________________
финансирования
Ожидаемые конечные ___________________________________________
результаты реализации
программы
Система организации контроля ___________________________________________
за исполнением программы
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами:
1.1. Краткая характеристика муниципального образования (города) и его научно-производственного комплекса (по каждому предприятию, входящему в его состав, в том числе учебные). База развития муниципального образования как наукограда и его основные социально-экономические показатели.
1.2. Содержание проблемы и пути ее решения.
1.3. Целесообразность развития муниципального образования (города) как наукограда.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы:
2.1. Муниципальное образование как объект интересов Российской Федерации, региона, края и местного населения.
2.2. Основные цели и задачи программы.
2.3. Сроки и этапы ее реализации.
3. Программные мероприятия (характеристика подпрограмм с описанием целей, задач, основных мероприятий и ожидаемых результатов):
- подпрограмма "Реализация приоритетных направлений науки и техники";
- подпрограмма "Повышение конкурентоспособности научно-производственного комплекса";
- подпрограмма "Создание инфраструктуры инновационной деятельности и содействие коммерциализации проектов";
- подпрограмма "Развитие системы межрегионального и международного сотрудничества"";
- подпрограмма "Развитие инфраструктуры образовательной сферы и создание системы подготовки кадров для реализации программы";
- подпрограмма "Развитие информационной инфраструктуры и информационное обеспечение программы";
- подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры".
4. Ресурсное обеспечение программы:
4.1. Финансовое обеспечение программы (показать общий бюджет программы на весь период реализации, объем средств, выделяемых на реализацию программы на ближайшие пять лет начиная с года запуска программы по источникам финансирования):
Таблица 4.1
(млн. руб.)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показатели | Общий | Доля, | В том числе по годам: |
| | объем | % |—————————————————————————————|
| | | | | | | | |
|—————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Общий бюджет| | | | | | | |
|программы | | | | | | | |
|—————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Средства федерального| | | | | | | |
|бюджета | | | | | | | |
|—————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Средства бюджета| | | | | | | |
|субъекта Федерации | | | | | | | |
|—————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Средства местного| | | | | | | |
|бюджета | | | | | | | |
|—————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Средства предприятий| | | | | | | |
|города | | | | | | | |
|—————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Внебюджетные | | | | | | | |
|источники | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Показать предполагаемую последовательность поступлений налоговых платежей по городу и по уровням бюджетной системы по годам реализации программы:
Таблица 4.2
(млн. руб.)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показатели | Общий | Доля, | Прогнозные по годам: |
| | объем | % |—————————————————————————————|
| | | | | | | | |
|———————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Распределение | | | | | | | |
|налоговых поступлений| | | | | | | |
|по городу по трем| | | | | | | |
|уровням бюджетной| | | | | | | |
|системы, всего | | | | | | | |
|———————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|в федеральный бюджет | | | | | | | |
|———————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|в краевой бюджет | | | | | | | |
|———————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|в местный бюджет | | | | | | | |
|———————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|в том числе: | | | | | | | |
|объем налоговых| | | | | | | |
|поступлений за счет| | | | | | | |
|реализации программных| | | | | | | |
|мероприятий и проектов | | | | | | | |
|———————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
|в % к общему объему| | | | | | | |
|налоговых поступлений | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Справка
об объемах производства (работ, услуг) предприятий и организаций
научно-производственного комплекса
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование | Объем производства (тыс. руб.) |
| п/п | предприятия, |(годы, до начала реализации программы)|
| | организации | |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
| 1. | | | | |
|—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|
| 2. | | | | |
|—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|
|3. и т.д.| | | | |
|—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|
| |Всего по предприятиям| | | |
| |НПК | | | |
|—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|
| |Всего по предприятиям| | | |
| |муниципального | | | |
| |образования | | | |
|—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|
| |Доля продукции| | | |
| |предприятий НПК в| | | |
| |общем объеме продукции| | | |
| |предприятий | | | |
| |муниципального | | | |
| |образования (%) | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Справку подписывает глава города или его заместитель.
Дать информацию об использовании средств федерального бюджета, выделяемых в рамках данной программы и о внебюджетных источниках.
4.2. Кадровое обеспечение программы.
В этом разделе необходимо охарактеризовать систему и методы подготовки и переподготовки специалистов для удовлетворения потребностей предприятий и организаций научно-производственного комплекса, для инновационного предпринимательства, а также подготовки кадров по специальностям, дефицит которых ощущается в последние годы, на базе образовательных учреждений наукограда и учебных (тренинговых) центров в рамках инновационной инфраструктуры, привлечения специалистов на договорной основе, а также по международным и межрегиональным программам.
4.3. Материально-техническое обеспечение программы (повышение конкурентоспособности научно-производственного комплекса в связи с созданием наукоемких производств, оценка необходимых производственных мощностей для осуществления инновационной деятельности, передача объектов социальной инфраструктуры из федеральной в муниципальную собственность в порядке, установленном федеральным законодательством).
5. Меры государственной поддержки механизма реализации программы:
5.1. Основные меры государственной поддержки программы: соглашение между Правительством Российской Федерации, администрацией субъекта Российской Федерации и администрацией муниципального образования; нормативно-правовая основа программы (законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, законы субъекта Российской Федерации; мероприятия по созданию органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципального образования соответствующих правовых норм, обеспечивающих деятельность и успешное развитие данного наукограда).
5.2. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации (дать состав и характеристику надзорных, руководящих и исполнительных органов управления программой - научно-технического совета, наблюдательного совета, Фонда стратегического развития города - с описанием их функций и порядка взаимодействия).
Вопросы формирования научно-технического совета и организация его работы решаются администрацией муниципального образования. Объективными предпосылками создания городского научно-технического совета является: актуальность проведения исследований на стыке различных наук; разработка комплексных программ; экономическая необходимость интеграции; отстаивание интересов научных организаций на федеральном и региональном уровнях; научно-организационная поддержка предпринимательской деятельности в научно-технической сфере; совместный поиск инвесторов, выход на рынок с совместным имиджем; координация подготовки научных кадров.
В состав городского научно-технического совета обычно входят представители всех научно-исследовательских институтов и ряда предприятий, занимающихся производством наукоемкой продукции. Городской научно-технический совет (НТС) представляет интересы всего научного сообщества города в решении не только проблем финансирования, научно-организационных проблем, выработки единой политики, но и в решении вопросов социальной защиты ученых.
5.3. Процесс стратегического планирования реализации программы (описание процедуры планирования реализации программы на плановый год с участием всех субъектов программы по этапам).
5.4. Реализация проектов. Мониторинг проектов и программы (раскрыть принципы:
5.4.1 - отбора и инициирования проектов;
5.4.2 - соглашения о реализации проекта;
5.4.3 - оценку и мониторинг).
6. Оценка эффективности, социально-экономических последствий от реализации программы:
6.1. Механизмы оценки эффективности социально-экономических последствий от реализации программы.
Таблица 6.1
Покрытие расходов бюджета города собственными доходами
(млн. руб.)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показатели| год | год |Оцен-| прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| |факт |факт | ка | | | | |
|———————————|—————|—————|—————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Собственные| | | | | | | |
|доходы | | | | | | | |
|———————————|—————|—————|—————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Расходы | | | | | | | |
|———————————|—————|—————|—————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Дефицит | | | | | | | |
|———————————|—————|—————|—————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|В % к| | | | | | | |
|расходам | | | | | | | |
|———————————|—————|—————|—————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Уровень | | | | | | | |
|собственных| | | | | | | |
|доходов в| | | | | | | |
|расходах | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
6.2. Ожидаемые социально-экономические последствия и результаты от реализации программы (для населения муниципального образования (наукограда); для организаций муниципального образования; для муниципального образования в целом; для субъекта Российской Федерации; для региона; для Российской Федерации).
Таблица 6.2
Контрольные значения основных показателей программы
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показатели/годы | Факт | Факт | Факт | Оценка | Прогноз | Прогноз|Прогноз| Прогноз |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Инновационно-коммерческие показатели |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Инвестиции в проекты| | | | | | | | |
|(млн. руб.) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Объем работ по| | | | | | | | |
|проектам (млн. руб.) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Бюджетные показатели |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Доходы местного| | | | | | | | |
|бюджета на душу| | | | | | | | |
|населения (руб./год) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Показатели социально-экономического развития |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Численность населения| | | | | | | | |
|(тыс. чел.) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Средняя заработная| | | | | | | | |
|плата в наукограде| | | | | | | | |
|(руб. в мес.) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Розничный | | | | | | | | |
|товарооборот (во всех| | | | | | | | |
|каналах реализации)| | | | | | | | |
|(млн руб.) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Обеспеченность | | | | | | | | |
|жильем (кв.м.) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Общая площадь| | | | | | | | |
|жилищного фонда| | | | | | | | |
|(тыс. кв.м) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Ввод жилья| | | | | | | | |
|(тыс. кв.м) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Выбросы в сточные| | | | | | | | |
|воды (т) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Выбросы в атмосферу| | | | | | | | |
|вредных веществ (т) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Показатели экономического развития |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Численность занятых в| | | | | | | | |
|экономике (чел.) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Объем производства| | | | | | | | |
|(работ, услуг)| | | | | | | | |
|(млн. руб.) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Совокупный фонд| | | | | | | | |
|оплаты труда по городу| | | | | | | | |
|(млн. руб. в год) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|в том числе: по| | | | | | | | |
|научно-производствен- | | | | | | | | |
|ному комплексу | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Капитальные вложения| | | | | | | | |
|(млн. руб.) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|в том числе: по| | | | | | | | |
|научно-производствен- | | | | | | | | |
|ному комплексу | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Показатели развития научно-производственной деятельности |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Общий объем| | | | | | | | |
|производства, (работ,| | | | | | | | |
|услуг) (млн. руб.) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|По приоритетным| | | | | | | | |
|направлениям | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Доля приоритетных| | | | | | | | |
|направлений в общем| | | | | | | | |
|объеме выполняемых| | | | | | | | |
|работ (%) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Доля наукоемкой| | | | | | | | |
|продукции в общем| | | | | | | | |
|объеме продукции| | | | | | | | |
|города (%) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Доля НПК в| | | | | | | | |
|основных фондах (без| | | | | | | | |
|объектов ЖКХ и| | | | | | | | |
|соцкультбыта), % | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Доля НПК в| | | | | | | | |
|налоговой мобилизации| | | | | | | | |
|(по местному бюджету)| | | | | | | | |
|(%), в том числе: | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Доля инновационных| | | | | | | | |
|проектов в налоговой| | | | | | | | |
|мобилизации | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Количество новых| | | | | | | | |
|создаваемых малых и| | | | | | | | |
|средних организаций,| | | | | | | | |
|осуществляющих | | | | | | | | |
|инновационную | | | | | | | | |
|деятельность | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|Количество занятых в| | | | | | | | |
|научно-производствен- | | | | | | | | |
|ном комплексе (всего| | | | | | | | |
|человек) | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|в % от занятых в| | | | | | | | |
|экономике | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|в том числе: | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|в государственных| | | | | | | | |
|предприятиях НПК | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|в негосударственных| | | | | | | | |
|предприятиях НПК | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|————————|———————|—————————|
|в малых и средних| | | | | | | | |
|предприятиях НПК | | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблица 6.3
Структура налоговых платежей
(млн. руб.)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показатели/годы | Всего | в том числе по годам |
| | на | |
| | ___ гг.| |
|——————————————————————|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|НДС: | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в федеральный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в краевой бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в муниципальный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Налог на прибыль: | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|В федеральный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в краевой бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в муниципальный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Налог на доходы| | | | | | | | |
|физических лиц: | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в федеральный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в краевой бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в муниципальный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Прочие налоги: | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в федеральный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в краевой бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в муниципальный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Итого налогов: | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в федеральный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в краевой бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в муниципальный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Неналоговые | | | | | | | | |
|поступления: | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в муниципальный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Налоги от| | | | | | | | |
|реализуемых проектов | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|НДС | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Налог на прибыль | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Прочие налоги | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Структура налогов| | | | | | | | |
|от проектов, в том| | | | | | | | |
|числе: | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в федеральный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в краевой бюджет | | | | | | | | |
|——————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в муниципальный| | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблица 6.4
Динамика поступлений федеральных и краевых субвенций
(млн. руб.)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Показатели/годы | Всего | в том числе по годам |
| | |————————————————————————————————————————————|
| | | | | | | |
|————————————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|
|Целевое | | | | | | |
|выделение | | | | | | |
|средств из| | | | | | |
|федерального | | | | | | |
|бюджета и| | | | | | |
|краевого | | | | | | |
|бюджета, всего,| | | | | | |
|в том| | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|————————————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|
|из краевого| | | | | | |
|бюджета | | | | | | |
|————————————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|
|в % от| | | | | | |
|налоговых | | | | | | |
|поступлений за| | | | | | |
|предшествующий | | | | | | |
|год | | | | | | |
|————————————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|
|из федерального| | | | | | |
|бюджета | | | | | | |
|————————————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|
|в % от налоговых| | | | | | |
|поступлений за| | | | | | |
|предшествующий | | | | | | |
|год | | | | | | |
|————————————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|
|Налоговых | | | | | | |
|поступлений за| | | | | | |
|предшествующий | | | | | | |
|год, всего | | | | | | |
| | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|————————————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|
|в краевой| | | | | | |
|бюджет | | | | | | |
|————————————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|
|в федеральный| | | | | | |
|бюджет | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблица 6.5
Распределение средств, выделяемых на реализацию подпрограмм
(млн. руб.)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Подпрограммы | | | | | | | Прибыль |
| | | | | | | | от вложения |
| | | | | | | | средств |
|————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————————|
|(Наименование | | | | | | | |
|подпрограммы), в| | | | | | | |
|том числе: | | | | | | | |
|————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————————|
|из средств| | | | | | | |
|федерального | | | | | | | |
|бюджета | | | | | | | |
|————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————————|
|из средств| | | | | | | |
|краевого бюджета| | | | | | | |
|————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————————|
|из средств| | | | | | | |
|местного бюджета| | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
В приложениях к программе даются:
Приложение 1. Перечень проектов, предлагаемых к реализации в рамках программы
Перечень проектов стартового этапа программы, предлагаемых к реализации в рамках программы (по подпрограммам):
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование инвестиционного проекта | Сумма |
| | (млн. руб.) |
|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Перечень основных инновационных проектов программы развития города как наукограда Российской Федерации (см. таблицу)
1. Проекты, реализуемые в рамках обязательного финансирования (отдельно по подпрограммам).
2. Проекты, реализуемые в рамках вероятного финансирования (отдельно по подпрограммам).
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование | Общий | В том числе | Результат |
| проекта | объем |из федерального | от реализации |
| | финансовых | бюджета | проекта, в |
| | ресурсов | (млн. руб.) | натуральном и |
| | (млн. руб.) | | стоимостном |
| | | | выражении, |
| | | | социально- |
| | | | экономический |
| | | | эффект |
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
| | Всего, | | Всего, | | |
| | в том | | в том | | |
| |числе: | | числе: | | |
|—————————————————|————————|————————|—————————|———————|—————————————————|
| | Капи- | | Капи- | | |
| |тальные | | тальные | | |
| |вложения| |вложения | | |
|—————————————————|————————|————————|—————————|———————|—————————————————|
| | НИОКР | | НИОКР | | |
|—————————————————|————————|————————|—————————|———————|—————————————————|
| | Прочие | | Прочие | | |
| |расходы | |расходы | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение 2. Основные мероприятия программы и источники их финансирования (по подпрограммам)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименова- | Тип | Объем | за | за | за | Финанси-|
| ние |проекта|финансирования| счет | счет | счет | рование |
| проекта |(меро- | за счет |средств |средств |средств | за счет |
|(мероприя- | прия- | бюджетных | феде- |краевого|местного| других |
| тия) | тия) | источников, |рального|бюджета |бюджета |источни- |
|подпрограм-| | в том числе:|бюджета | | | ков |
| мы | | | | | | |
|———————————|———————|——————————————|————————|————————|————————|—————————|
| | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение 3. Основные показатели учебной деятельности учебных учреждений, входящих в состав научно-производственного комплекса наукограда (за четыре года, предшествующих реализации программы по каждому учреждению)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Показатели | год |
| п/п | |———————————————————————————————————————|
| | | | | | |
|————————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
| |Количество: | | | | |
| |факультетов | | | | |
|————————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
| |кафедр | | | | |
|————————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
| |Профессорско- | | | | |
| |преподавательского | | | | |
| |состава (ППС): | | | | |
| |всего | | | | |
|————————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
| |профессоров, | | | | |
| |докторов наук | | | | |
|————————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
| |доцентов, | | | | |
| |кандидатов наук | | | | |
|————————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
| |ст. преподавателей,| | | | |
| |преподавателей | | | | |
|————————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|
| |Перечень | Количество выпускников |
| |специальностей: | |
| |(индекс и наименование| |
| |специальности в| |
| |соответствии с| |
| |классификацией) | |
|————————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|
| | | | | | |
|————————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
| |Всего выпускников: | | | | |
|————————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
| |Доля выпускников| | | | |
| |вузов, работающих по| | | | |
| |профессии | | | | |
|————————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|——————————|
| |Доля выпускников| | | | |
| |вузов, | | | | |
| |распределившихся на| | | | |
| |предприятия НПК | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение 4. Показатели социально-экономического развития города (за три года, предшествующие началу реализации программы)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Наименование | Единица | | год | |
| | показателей | измерен. | | | |
| | | | | | |
|—————|—————————————————————————|———————————|————————|—————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|—————|—————————————————————————|———————————|————————|—————————|————————|
| 1 |Территория города | га | | | |
| 2 |Количество населенных| ед. | | | |
| |пунктов | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Население |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3 |Среднегодовая | тыс. чел. | | | |
| |численность населения | | | | |
| |Численность | | | | |
| |населения на конец года | | | | |
| 4 |- наличного | тыс. чел. | | | |
| 5 |- постоянного | тыс. чел. | | | |
| | в том числе: | | | | |
| |- пенсионеры | тыс. чел. | | | |
| |из них - дети-| тыс. чел. | | | |
| |инвалиды (пенсионеры) | | | | |
| |- студенты (вузы,| тыс. чел. | | | |
| |техникумы, училища) | | | | |
| |- учащиеся | тыс. чел. | | | |
| |общеобразовательных школ | | | | |
| |- дети дошкольного| тыс. чел. | | | |
| |возраста | | | | |
| |- воспитанники детских| тыс. чел. | | | |
| |домов | | | | |
| |- учащиеся интернатов | тыс. чел. | | | |
| |- работающее население | тыс. чел. | | | |
| |- занимающиеся | тыс. чел. | | | |
| |индивид. труд. деятел. | | | | |
| |- неработающее| тыс. чел. | | | |
| |население (расчетно) | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Трудовые ресурсы |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 6 |Среднегодовая | | | | |
| |численность работников,| | | | |
| |занятых в экономике| | | | |
| |города (с краевым| | | | |
| |досчетом) | | | | |
| |(с краевым досчетом) | тыс. чел. | | | |
| |а) без досчета с| тыс. чел. | | | |
| |малыми предприятиям | | | | |
| |б) в промышленности| тыс. чел. | | | |
| |с малыми предприятиями | | | | |
| 7 |Численность | тыс. чел. | | | |
| |безработных на конец года| | | | |
| 8 |Уровень безработицы| % | | | |
| |на конец года | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Экономическое положение |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 9 |Число предприятий,| единиц | | | |
| |учреждений, организаций| | | | |
| |всех форм собственности | | | | |
| |в том числе: | | | | |
| |- государственной| единиц | | | |
| |формы собственности | | | | |
| |- муниципальной | единиц | | | |
| |формы собственности | | | | |
| 10 |Прибыль балансовая| тыс. чел. | | | |
| |(убытки) - всего | | | | |
| |по кругу наблюдаемых| | | | |
| |предприятий | | | | |
| |в том числе: | | | | |
| |- в промышленности | тыс. чел. | | | |
| 11 |Валовая прибыль по| тыс. чел. | | | |
| |городу (ф. 5-НБН) | | | | |
| 12 |Убытки убыточных по| тыс. чел. | | | |
| |городу (ф. 5-НБН) | | | | |
| 13 |Балансовая прибыль| тыс. чел. | | | |
| |по городу (ф. 5-НБН) | | | | |
| 14 |Среднемесячная зарплата| руб. | | | |
| |одного работника с| | | | |
| |малыми предприятиями (без| | | | |
| |краевого досчета) | | | | |
| |в том числе - в| руб. | | | |
| |промышленности | | | | |
| 15 |Среднемесячная зарплата| | | | |
| |одного работника с малыми| руб. | | | |
| |предприятиями (с краевым| | | | |
| |досчетом) | | | | |
| 16 |Среднемесячный доход| руб. | | | |
| |1 работника | | | | |
| |в том числе - в| руб. | | | |
| |промышленности | | | | |
| 17 |Прожиточный минимум| руб. | | | |
| |1 человека (на 1 января) | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Промышленность |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 18 |Объем производства | тыс. чел. | | | |
| |товарной продукции в| | | | |
| |действующих ценах по| | | | |
| |полному кругу (с малыми) | | | | |
| |- в сопоставимых| тыс. чел. | | | |
| |ценах | | | | |
| |в т.ч. - пищевая и| тыс. чел. | | | |
| |перерабатывающая | | | | |
| 19 |Индекс физического| % | | | |
| |объема (сопост. цен) | | | | |
| 20 |Темп роста в сопост.| % | | | |
| |ценах относит. 1991 года | | | | |
| 21 |Темп роста производства| % | | | |
| |продукции в пищевой и| | | | |
| |перерабатывающей | | | | |
| |промышленности | | | | |
| |(сопоставимые цены) | | | | |
| 22 |Производство | тыс. чел. | | | |
| |потребительских товаров | | | | |
| 23 |Темп роста к| % | | | |
| |предыдущему году в| | | | |
| |сопоставимых ценах | | | | |
| 24 |Производство пищевых| тыс. чел. | | | |
| |продуктов без стоимости| | | | |
| |винно-водочных изделий,| | | | |
| |пива | | | | |
| 25 |Темп роста к| | | | |
| |предыдущему году в| | | | |
| |сопоставимых ценах | % | | | |
| 26 |Производство | тыс. чел. | | | |
| |алкогольных напитков | | | | |
| 27 |Темп роста к| | | | |
| |предыдущему году в| | | | |
| |сопоставимых ценах | % | | | |
| 28 |Производство | тыс. чел. | | | |
| |непродовольственных | | | | |
| |товаров | | | | |
| 29 |Темп роста к| | | | |
| |предыдущему году в| | | | |
| |сопоставимых ценах | % | | | |
| 30 |Производство | руб. | | | |
| |потребительских товаров| | | | |
| |на душу населения | | | | |
| 31 |Производство | руб. | | | |
| |товарной продукции на| | | | |
| |душу населения | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Сельское хозяйство (в с./х пр-ях) |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 32 |Валовая продукция в| | | | |
| |действующих ценах | тыс. чел. | | | |
| 33 |То же в сопоставимых| тыс. чел. | | | |
| |ценах предыдущего года | | | | |
| 34 |Темп роста в| % | | | |
| |сопоставимых ценах | | | | |
| 35 |Валовая продукция в| тыс. чел.| | | |
| |сопоставимых ценах 1994| | | | |
| |года | | | | |
| 36 |Темп роста в ценах 1994| % | | | |
| |года | | | | |
| 37 |Валовая продукция| | | | |
| |с/хоз-ва на 1 работника| | | | |
| |в действующих ценах | тыс. чел. | | | |
| |в сопоставимых ценах | тыс. чел. | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Животноводство |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 38 |Поголовье крупного| голов | | | |
| |рогатого скота на конец| | | | |
| |года | | | | |
| |в том числе | голов | | | |
| 39 |- поголовье коров | | | | |
| 40 |- поголовье свиней | голов | | | |
| 41 |- поголовье овец | голов | | | |
| 42 |Валовое производство| тонн | | | |
| |молока | | | | |
| 43 |Средний удой молока от 1| кг | | | |
| |коровы | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Растениеводство |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 44 |Посевная площадь - всего | га | | | |
| |в том числе | га | | | |
| |- зерновых культур | | | | |
| |из них: подсолнечник | га | | | |
| | картофель | га | | | |
| | овощные культуры | га | | | |
| | технических культур| га | | | |
| |из них защищенного грунта| га | | | |
| |кормовых культур | га | | | |
| 45 |Валовой сбор тонн| | | | |
| |зерновых культур | | | | |
| |в том числе - пшеница | тонн | | | |
| 46 |Валовой сбор| | | | |
| 46 |подсолнечника | тонн | | | |
| 47 |картофеля | тонн | | | |
| 48 |овощей | тонн | | | |
| |в том числе | тонн | | | |
| 49 |защищенного грунта | | | | |
| 50 |Валовой сбор кормовых| тонн | | | |
| |культур | | | | |
| 51 |Урожайность зерновых| ц/га | | | |
| |культур | | | | |
| |подсолнечника | ц/га | | | |
| |овощных культур | ц/га | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Капитальное строительство и капитальный ремонт |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 52 |Капитальные вложения за| | | | |
| |счет всех источников| тыс. чел. | | | |
| |финансирования | | | | |
| 53 |Темп роста в| % | | | |
| |сопоставимых ценах | | | | |
| |Из них: | | | | |
| 54 |Капитальные вложения| тыс. чел. | | | |
| |производственного | | | | |
| |назначения | | | | |
| 55 |Темп роста в| % | | | |
| |сопоставимых ценах | | | | |
| 56 |Капвложения по объектам| тыс. чел. | | | |
| |непроизводственного | | | | |
| |назначения | | | | |
| 57 |Темп роста в| % | | | |
| |сопоставимых ценах | | | | |
| 58 |Объем СМР за счет| тыс. чел. | | | |
| |всех источников| | | | |
| |финансирования | | | | |
| |Из общего объема| | | | |
| |капвложений: | | | | |
| 59 |Капвложения на| | | | |
| |строительство объектов: | | | | |
| |коммунального хозяйства | тыс. чел. | | | |
| 60 |здравоохранения | тыс. чел. | | | |
| 61 |народного образования | тыс. чел. | | | |
| 62 |культуры | тыс. чел. | | | |
| 63 |Ввод в действие| | | | |
| |общей площади жилых домов| кв.м | | | |
| 64 |Темп к предыдущему году | % | | | |
| |в том числе: | | | | |
| 65 |- за счет средств| кв.м | | | |
| |индивидуальных | | | | |
| |застройщиков | | | | |
| 66 |Ввод в действие| мест | | | |
| |общеобразоват. школ | | | | |
| 67 |Ввод в действие| мест | | | |
| |детских дошкольных| | | | |
| |учреждений | | | | |
| 68 |Ввод в действие| мест | | | |
| |клубов и дом. культуры | | | | |
| 69 |Ввод в действие| пос/смену | | | |
| |амбулаторно- | | | | |
| |поликлинических | | | | |
| |учреждений | | | | |
| 70 |Ввод в действие| коек | | | |
| |больниц | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Жилищный фонд |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 71 |Число квартир всего| | | | |
| |жилфонда на конец года | единиц | | | |
| |в том числе | единиц | | | |
| |частных | | | | |
| 72 |Общая площадь| тыс. м2 | | | |
| |жилфонда на конец года | | | | |
| |в том числе в частной| тыс. м2 | | | |
| |собственности: | | | | |
| 73 |Жилфонд без площади| тыс. м2 | | | |
| |общежитий | | | | |
| 74 |- площадь общежитий | тыс. м2 | | | |
| 75 |Средняя обеспеченность| | | | |
| |общей площадью жилых| м2 | | | |
| |домов на 1 жителя | | | | |
| 76 |Оборудование жилфонда:| % | | | |
| |водопроводом | | | | |
| 77 |канализацией | % | | | |
| 78 |центральным отоплением | % | | | |
| 79 |горячим водоснабжением | % | | | |
| 80 |газом | % | | | |
| 81 |электроплитами | % | | | |
| 82 |ваннами, душем | % | | | |
| 83 |Общая площадь ветхого и| тыс. кв.м | | | |
| |аварийного жилья | | | | |
| 84 |Количество очередников на| семей | | | |
| |получение жилья, стоящих| | | | |
| |на учете в администрации| | | | |
| |города | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Коммунальное хозяйство |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 85 |Протяженность | км | | | |
| |водопроводной сети | | | | |
| |в т.ч. внутриквартальной| км | | | |
| |и внутридворовой | | | | |
| 86 |Существующая мощность| тыс.км/ | | | |
| |водоисточников | сутки | | | |
| |% использования мощности | % | | | |
| 87 |Факт. водопотребление|литр/сутки | | | |
| |на 1 жителя | | | | |
| 88 |То же - населению и|литр/сутки | | | |
| |на коммунально-бытовые | | | | |
| |нужды | | | | |
| 89 |Отпуск воды в год -| тыс. м3 | | | |
| |всего | | | | |
| 90 |Отпуск воды населению| тыс. м3 | | | |
| |и коммунально-бытовые| | | | |
| |нужды | | | | |
| 91 |Пропускная способность| тыс. м3 | | | |
| |канализации | сутки | | | |
| 92 |Пропускная способность| тыс. м3 | | | |
| |очистных сооружений | сутки | | | |
| 93 |Пропущено сточных вод -| тыс. м3 | | | |
| |всего | | | | |
| 94 |в т.ч. через очистные| тыс. м3 | | | |
| |сооружения | | | | |
| 95 |Одиночное протяжение| км | | | |
| |главных коллекторов | | | | |
| 96 |Одиночное протяжение| км | | | |
| |уличной канализационной| | | | |
| |сети - всего | | | | |
| 97 |Число гостиниц | единиц | | | |
| 98 |Единовременная | мест | | | |
| |вместимость гостиниц | | | | |
| 99 |Наличие котельных -| единиц | | | |
| |всего | | | | |
| 100 |Мощность существующих| Гкал/час | | | |
| |котельных | | | | |
| |в том числе: | Гкал/час | | | |
| 101 |Произведено теплоэнергии | тыс. гкал | | | |
| |в т.ч. | тыс. гкал | | | |
| 102 |Отпущено теплоэнергии | тыс. гкал | | | |
| |в том числе | тыс. гкал | | | |
| |- населению | | | | |
| |- на производственные | | | | |
| |нужды | -"- | | | |
| |- на коммунально-бытовые | -"- | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Транспорт |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 103 |Протяженность | км | | | |
| |автомобильных дорог| | | | |
| |общего пользования -| | | | |
| |всего | | | | |
| |в том числе с твердым| км | | | |
| |покрытием | | | | |
| 104 |Число автобусов в| единиц | | | |
| |пассажирских | | | | |
| |авто-предприятиях | | | | |
| |(внутригородские | | | | |
| |перевозки) | | | | |
| 105 |Число частных| чел. | | | |
| |автопредпринимателей | | | | |
| 106 |Число трамваев | единиц | | | |
| 107 |Длина трамвайного пути| км | | | |
| |в однопутном исчислении | | | | |
| 108 |Протяженность автобусных| км | | | |
| |линий | | | | |
| 109 |Количество пассажиров,| тыс. чел. | | | |
| |перевозимых: | | | | |
| |автобусами общего| | | | |
| |пользования | | | | |
| 110 |трамваем | тыс. чел. | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Здравоохранение |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 111 |Число больничных| единиц | | | |
| |учреждений | | | | |
| 112 |Число больничных коек -| койка | | | |
| |всего | | | | |
| 113 |Число поликлинических| единиц | | | |
| |учреждений, в т.ч.| | | | |
| |входящих в состав| | | | |
| |больничных учреждений | | | | |
| 114 |Плановая мощность| посещен. | | | |
| |амбулаторно- | смену | | | |
| |поликлинических | | | | |
| |их учреждений | | | | |
| 115 |Численность врачей всех| чел. | | | |
| |специальностей | | | | |
| 116 |Численность среднего| чел. | | | |
| |медицинского персонала | | | | |
| 117 |Число домов для | единиц | | | |
| |престарелых и инвалидов | | | | |
| 118 |Число мест в них | мест | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Культура |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 119 |Число массовых библиотек | единиц | | | |
| 120 |Число книг в библиотеках | тыс. экз. | | | |
| 121 |Число клубных учреждений | единиц | | | |
| 122 |Число мест в клубных| мест | | | |
| |учреждениях | | | | |
| 123 |Число кинотеатров | единиц | | | |
| 124 |Число мест в| мест | | | |
| |кинотеатрах | | | | |
| 125 |Число детских| единиц | | | |
| |музыкальных школ | | | | |
| 126 |Число художественных школ| единиц | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Просвещение |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 127 |Число общеобразовательных| единиц | | | |
| |школ | | | | |
| 128 |Численность учителей | чел. | | | |
| 129 |Численность учащихся| чел. | | | |
| |в общеобразовательных| | | | |
| |школах | | | | |
| 130 |Численность учащихся| чел. | | | |
| |в 1-ой смене в| | | | |
| |общеобразовательных | | | | |
| |школах | | | | |
| 131 |Число детских дошкольных| единиц | | | |
| |учреждений | | | | |
| 132 |Число мест в детских| мест | | | |
| |дошкольных учреждениях | | | | |
| 133 |Число детей в| чел. | | | |
| |детских дошкольных| | | | |
| |учреждениях | | | | |
| 134 |Число детских домов | единиц | | | |
| |из них - приютов | единиц | | | |
| |- семейных детдомов | единиц | | | |
| 135 |Число мест в детских| мест | | | |
| |домах | | | | |
| 136 |Число детей в детских| чел. | | | |
| |домах | | | | |
| 137 |Число вспомогательных| единиц | | | |
| |школ-интернатов | | | | |
| 138 |Число мест в| мест | | | |
| |школах-интернатах | | | | |
| 139 |Число учащихся в| чел. | | | |
| |школах-интернатах | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Спорт |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 140 |Бассейны плавательные | ед. | | | |
| 141 |Спортивные залы | ед. | | | |
| 142 |Стадионы | ед. | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наука, образование |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 143 |Число вузов| единиц | | | |
| |(государственных) | | | | |
| 144 |Число студентов в| чел. | | | |
| |них | | | | |
| 145 |Число вузов, филиалов| единиц | | | |
| |(негосударственных) | | | | |
| 146 |Число студентов в них| чел. | | | |
| |(дневная форма) | | | | |
| 147 |Число средних специальных| единиц | | | |
| |учебных заведений | | | | |
| 148 |Число учащихся в| чел. | | | |
| |средних учебных| | | | |
| |заведениях | | | | |
| 149 |Числе профессиональных| единиц | | | |
| |лицеев | | | | |
| 150 |Число учащихся в них | чел. | | | |
| 151 |Число училищ | единиц | | | |
| 152 |Число учащихся в них | чел. | | | |
| 153 |Число докторов наук | чел. | | | |
| 154 |из них профессоров | чел. | | | |
| 155 |Число кандидатов наук | чел. | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Потребительский рынок |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 156 |Розничный товарооборот,| тыс. чел. | | | |
| |включая оборот| | | | |
| |общественного питания | | | | |
| 157 |Темп роста в| % | | | |
| |сопоставимых ценах к| | | | |
| |прошлому году (из строки| | | | |
| |156) в том числе: | | | | |
| 158 |- оборот торговой сети | тыс. чел. | | | |
| 159 |- темп роста в| % | | | |
| |сопоставимых ценах | | | | |
| 160 |- оборот общественного| тыс. чел. | | | |
| |питания | | | | |
| 161 |- темп роста в| % | | | |
| |сопоставимых ценах | | | | |
| 162 |Объем реализации| тыс. чел. | | | |
| |платных услуг населению | | | | |
| 163 |Темп роста в| % | | | |
| |сопоставимых ценах | | | | |
| 164 |Объем реализации бытовых| | | | |
| |услуг населению | тыс. чел. | | | |
| 165 |Темп роста в| % | | | |
| |сопоставимых ценах | | | | |
| 166 |Объем розничного| руб. | | | |
| |товарооборота на душу| | | | |
| |населения | | | | |
| 167 |Объем реализации| руб. | | | |
| |платных услуг на душу| | | | |
| |населения | | | | |
| 168 |Объем реализации| руб. | | | |
| |бытовых услуг на душу| | | | |
| |населения | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Связь |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 169 |Количество телефонных| тыс. шт. | | | |
| |номеров | | | | |
| |в том числе квартирных | тыс. шт. | | | |
| 170 |Обеспеченность телефонами| штук | | | |
| |на 1 тыс. семей -| | | | |
| |расчетно (коэффициент| | | | |
| |семейности - 3, с 2002| | | | |
| |года - 2,8) | | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Финансы |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 171 |Налог на прибыль| тыс. чел. | | | |
| |предприятий, организаций| | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 172 |Подоходный налог с| тыс. чел. | | | |
| |физических лиц | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 173 |Налог на добавленную| тыс. чел. | | | |
| |стоимость | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 174 |Прочие налоги и| тыс. чел. | | | |
| |поступления | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 175 |Итого доходов| тыс. чел. | | | |
| |(собственные) | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 176 |Трансферт, дотация,| тыс. чел. | | | |
| |субвенция | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 177 |Всего доходов | тыс. чел. | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 178 |Всего расходов | тыс. чел. | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 179 |Всего расходов на душу| руб. | | | |
| |населения | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 180 |Всего собственных доходов| | | | |
| |на душу населения | руб. | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| |Из общей суммы расходов: | | | | |
| 181 |Расходы на народное| тыс. чел. | | | |
| |образование | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 182 |Расходы на| тыс. чел. | | | |
| |здравоохранение, | | | | |
| |физическую культуру и| | | | |
| |спорт | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 183 |Расходы на| тыс. чел. | | | |
| |жилищно-коммунальное | | | | |
| |хозяйство | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 184 |Расходы на культуру и| тыс. чел. | | | |
| |средства массовой| | | | |
| |информации | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 185 |Расходы на органы| тыс. чел. | | | |
| |государственного | | | | |
| |управления | | | | |
| |план | | | | |
| |факт | | | | |
| 186 |Расходы на пособия и| тыс. чел. | | | |
| |компенсации | | | | |
| 187 |Дебиторская задолженность| тыс. чел. | | | |
| |(по городу) | | | | |
| 188 |Кредиторская | тыс. чел. | | | |
| |задолженность (по городу)| | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Охрана окружающей среды |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 189 |Объем сброса загрязненных| тыс. куб.м| | | |
| |сточных вод | | | | |
| 190 |Объем вредных | тонн | | | |
| |веществ, выбрасываемых в| | | | |
| |атмосферный воздух| | | | |
| |стационарными источниками| | | | |
| |загрязнения | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Образец
Приложение N 5
к комментарию к ст. 8
Концепция
социально-экономического развития региона как территории научно-технического развития
Концепция решения программной проблемы должна определять варианты ее решения, формировать основные цели и задачи, обосновывать этапы и наиболее эффективные направления ее реализации и необходимые для этого размеры ресурсов.
Концепция является основой для разработки субъектом Российской Федерации целевой программы социально-экономического развития территории научно-технического развития.
Концепция содержит следующие разделы:
Паспорт Концепции
Наименование Концепции
Основание для разработки Концепции
Основные разработчики Концепции
Цели задачи Концепции
Сроки и этапы реализации Концепции
Перечень первоочередных системообразующих проектов
Ожидаемые конечные результаты реализации Концепции
Введение
1. Сущность проблемы и обоснование необходимости ее решения.
В первом разделе приводится описание сущности проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Социальный аспект проблемы сводится к несоответствию качества жизни насущным потребностям местного населения;
экономический аспект сводится к недостаточности налогооблагаемой базы для полноценного наполнения бюджетов двух уровней, неадекватности в некоторых случаях принятых способов формирования и расходования средств местных бюджетов;
технологический аспект проблемы проявляется в отсталости производственной базы предприятий городского коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы и промышленных предприятий, производственный потенциал которых практически выработан;
организационный аспект проблемы состоит в сложности организации многоместных коопераций, включающих предприятия, разрабатывающие высокие технологии, переоснащающие производство и производящие продукцию;
управленческий аспект проблемы состоит в сложности синхронизации работы самостоятельных предприятий, связанных кооперационными отношениями в создании конечной продукции и запуске ложных функционирующих систем, оказывающих комплексные услуги потребителям.
2. Краткая характеристика территории научно-технического развития (далее - Территория). (Должна быть представлена краткая характеристика Территории, включая общие сведения о Территории, описание научно-производственного комплекса, расположенного в границах Территории, описание систем профессионального образования, высшей школы, культуры, досуга и спорта, а также социально-бытовой и жилищно-коммунальной сфер муниципальных образований Территории.)
2.1. Общие сведения о территории научно-технического развития региона.
2.2. Описание научно-производственного комплекса региона (по каждому муниципальному образованию).
2.3. Описание системы профессионального образования и высшей школы, действующей на Территории.
2.4. Описание коммунально-бытовой сферы Территории.
2.5. Описание социальной сферы Территории.
3. Стратегический замысел развития территории научно-технического развития. (Приводится описание стратегического замысла развития Территории, включая цели и приоритетные направления развития Территории и ее научно-производственного комплекса; цели и задачи Концепции; краткую характеристику системообразующих инновационных проектов Территории; сроки и этапы реализации Концепции).
3.1. Цели и приоритетные стратегические направления развития Территории и ее научно-производственного комплекса.
3.2. Цели Концепции социально-экономического развития Территории.
3.3. Краткая характеристика системообразующих инновационных проектов Территории.
3.3.1. Проекты категории "Жилищно-коммунальная сфера".
3.3.2. Проекты категории "Медицина и здравоохранение".
3.3.3. Проекты категории "Безопасность".
3.3.4. Проекты категории "Транспорт".
3.3.5. Проекты категории "Технологическое перевооружение предприятий".
3.3.6. Проекты категории "Образование".
3.3.7. Проекты категории "Культура".
3.4. Сроки и этапы реализации Концепции.
4. Формы и основные механизмы реализации Концепции социально-экономического развития Территории. (В этом разделе необходимо представить описание основных форм и механизмов реализации Концепции.)
4.1. Общие организационно-экономические принципы и механизмы реализации проектов Территории.
4.2. Формы и механизмы реализации проектов, относящихся категории "Жилищно-коммунальная сфера".
4.3. Формы и механизмы реализации проектов, относящихся к категории "Медицина и здравоохранение".
4.4. Формы и механизмы реализации проектов, относящихся к категории "Безопасность".
4.5. Формы и механизмы реализации проектов, относящихся к категории "Транспорт".
4.6. Формы и механизмы реализации проектов, относящихся к категории "Технологическое перевооружение предприятий".
4.7. Формы и механизмы реализации проектов, относящихся к категории "Образование".
4.8. Формы и механизмы реализации проектов, относящихся к категории "Культура".
5. Нормативное, правовое, информационное, методическое и финансовое обеспечение.
5.1. Нормативное правовое обеспечение (разработка и принятие каких проектов законов предполагается в рамках Концепции; формирование нормативной и правовой базы для реализации Концепции).
5.2. Информационное обеспечение (в разделе необходимо дать сведения способах информационного обеспечения для: выполнения системообразующих проектов и запланированных мероприятий; управления реализацией систеообразующих проектов и запланированных мероприятий; управления реализацией Концепцией в целом).
5.3. Методическое обеспечение (по: управлению реализацией Концепцией; процессам финансирования системообразующих проектов и управлению отдельными проектами, в том числе управлению кооперацией и т.д.).
5.4. Требуемые меры государственной поддержки и основные механизмы финансового обеспечения реализации Концепции (в разделе необходимо дать сведения о том, что является основными финансовыми механизмами Концепции; основными механизмами привлечения отечественных и иностранных внебюджетных источников и материально-технических ресурсов).
6. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Концепции. (В разделе привести описание мероприятий, которые должны повлиять на улучшение социально-экономических показателей для: населения Территории; предприятий Территории; муниципальных образований, входящих в состав Территории; региона в целом; Российской Федерации).
7. Управление реализацией Концепции социально-экономического развития Территории. (В разделе приводится описание системы организационного управления Концепции, включая описание принципов и органов управления, основных показателей ее реализации).
7.1. Принципы и органы управления Концепции (координационный совет, исполнительная дирекция, научно-технический совет, областной благотворительный фонд, органы контроля; дать схему единой системы управления и схему финансирования).
7.2. Основные показатели реализации Концепции и порядок осуществления контроля за ее выполнением (выделить следующие группы показателей: реализации стратегических направлений развития Территории; бюджетные; социально-экономического развития; экономического развития; развития научно-производственной деятельности).
В Приложении 1 приводится описание первоочередных системообразующих инновационных проектов Территории в следующем виде:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование проекта | Наименование муниципальных образований |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| | | | | |
|————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Расчет интегральной эффективности программы ведется с учетом требований, установленных постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. N 1470 "Об утверждении порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской Федерации", а также Методических рекомендаций по оценке инвестиционных проектов (М.: Экономика, 2000).
«все книги «к разделу «содержание Глав: 19 Главы: < 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.