5. МАРКЕТИНГОВЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Организационный план фирмы состоит из пяти этапов, из ко-торых первый (предпроизводственный) включает:
o проведение переговоров с подрядчиками и поставщиками и заключение договоров на изготовление, поставку и монтаж ос-новного оборудования (выполнено);
o изучение конъюнктуры рынка исходных материалов, за-ключение договоров-намерений на закупку металла и полимеров (выполнено);
o изучение рынка сбыта, рекламу, проведение переговоров с потребителями на поставку готовой продукции малыми сериями (выполнено);
o апробацию технологии изготовления опытных образцов элементов кровельного покрытия и водослива с полимерным по-крытием (выполнено).
Предпроизводственная стадия к настоящему времени практи-чески осуществлена за счет собственных средств фирмы. Приня-тый проект освоения полной мощности состоит из четырех произ-водственных этапов (1-1 V) по одному кварталу в каждом (см. табл. 5.1,5.2).
Как видно из организационного графика (табл. 5.1), присту-пить реально к производственному процессу фирма сможет толь-ко через 4 недели после кредитования, что учтено в финансовом плане фирмы и графике возврата кредитных средств.
Первый производственный этап (I) предполагает освоение мощности цеха только на 75%, что связано с вероятными срывами в технологии изготовления новых видов продукции, сложностя-ми, связанными с выведением товара на рынок, в чем руководство фирмы отдает себе отчет и намечает реальные планы производст-ва и сбыта.
Второй производственный этап (II) попадает на зимний пери-од времени. Руководство фирмы в этот период планирует отрабо-тать свои коммерческие контакты по регулярным закупкам исход-ных материалов и, одновременно, заключить договоры на постав-ку своей продукции в весенне-летний период на региональный рынок.
Таблица 5.1
График производственных мероприятий, освоения мощностей и сбыта продукции
Мероприятия |
1 нед |
2 нед |
3 нед |
4 нед |
5 нед |
6 нед |
7 нед |
8 нед |
9 нед |
10 нед |
11-22 нед |
23-34 нед |
35-46 нед |
47-58 нед |
1. Переговоры с подрядчиками и поставщиками оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Кредитование |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
3. Расчеты по оборудованию |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
4. Изготовление, поставка, монтаж, наладка оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
5. Расчеты по наладке оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
6. Заключение договоров по поставке металла и полимера |
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
7. Поставка материалов на склад фирмы |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
|
8. Расчеты по материалам |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
|
9. Заключение договоров на реализацию готовой продукции |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
10. Изготовление и сбыт малых серий готовой продукции (75%-ное освоение мощности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
11. 100%-ное освоение мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
12. 100%-ное освоение мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
13.100%-ное освоение мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: * - момент кредитования.
Третий и четвертый производственные этапы (III-IV) - ос-воение мощности цеха до 100% планируется реализовать в лет-не-осенний период, т.е. в период пикового спроса на элементы кровельного покрытия и системы водослива. По коммерческим прогнозам фирмы к этому времени уже удастся заключить долго-временные договоры на поставку готовой продукции с оптовыми потребителями, что позволит цеху работать стабильно со 100%-ной загрузкой мощностей в течение всего года.
В качестве подстраховочной меры для периодов сезонного спада спроса на продукцию фирмой предусмотрено резервирова-ние складских помещений для запаса готовой продукции.
В соответствии с выбранной стратегией производства и сбыта продукции коммерческий план цеха на первый год выглядит сле-дующим образом (табл. 5.2).
Таблица 5.2
График производства и сбыта продукции по периодам освоения мощности
Показатель |
Стоимостное выражение показателя, тыс. руб. |
Итого в год |
|||
1. Плановый период, кварталы |
I |
II |
III |
IV |
|
2. Уровень освоения мощности |
75% |
100% |
100% |
100% |
|
3. Объем оборота |
731,4 |
975,0 |
975,0 |
975,0 |
3656,4 |
4. Затраты на основные материалы |
337,5 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
1687,5 |
5. Доход с оборота без учета НДС |
393,9 |
525.0 |
525,0 |
525,0 |
1968,0 |
6. Рентабельность оборота |
|
|
|
|
116,7% |
Примечания:
Расчет выполнен из условия объема оборота цеха - 325,0 тыс. руб./ме-сяц согласно прогнозу продаж (см. табл. 3.3).
Плановые периоды освоения мощности (кварталы) не привязаны к конкретным календарным периодам.
Таким образом, расчетная рентабельность оборота составляет около 1,2 (120%) и позволяет фирме иметь большой запас платежеспособности в случае непредвиденных изменений условий рынка сбыта готовой продукции.
Организационный план фирмы состоит из пяти этапов, из ко-торых первый (предпроизводственный) включает:
o проведение переговоров с подрядчиками и поставщиками и заключение договоров на изготовление, поставку и монтаж ос-новного оборудования (выполнено);
o изучение конъюнктуры рынка исходных материалов, за-ключение договоров-намерений на закупку металла и полимеров (выполнено);
o изучение рынка сбыта, рекламу, проведение переговоров с потребителями на поставку готовой продукции малыми сериями (выполнено);
o апробацию технологии изготовления опытных образцов элементов кровельного покрытия и водослива с полимерным по-крытием (выполнено).
Предпроизводственная стадия к настоящему времени практи-чески осуществлена за счет собственных средств фирмы. Приня-тый проект освоения полной мощности состоит из четырех произ-водственных этапов (1-1 V) по одному кварталу в каждом (см. табл. 5.1,5.2).
Как видно из организационного графика (табл. 5.1), присту-пить реально к производственному процессу фирма сможет толь-ко через 4 недели после кредитования, что учтено в финансовом плане фирмы и графике возврата кредитных средств.
Первый производственный этап (I) предполагает освоение мощности цеха только на 75%, что связано с вероятными срывами в технологии изготовления новых видов продукции, сложностя-ми, связанными с выведением товара на рынок, в чем руководство фирмы отдает себе отчет и намечает реальные планы производст-ва и сбыта.
Второй производственный этап (II) попадает на зимний пери-од времени. Руководство фирмы в этот период планирует отрабо-тать свои коммерческие контакты по регулярным закупкам исход-ных материалов и, одновременно, заключить договоры на постав-ку своей продукции в весенне-летний период на региональный рынок.
Таблица 5.1
График производственных мероприятий, освоения мощностей и сбыта продукции
Мероприятия |
1 нед |
2 нед |
3 нед |
4 нед |
5 нед |
6 нед |
7 нед |
8 нед |
9 нед |
10 нед |
11-22 нед |
23-34 нед |
35-46 нед |
47-58 нед |
1. Переговоры с подрядчиками и поставщиками оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Кредитование |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
3. Расчеты по оборудованию |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
4. Изготовление, поставка, монтаж, наладка оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
5. Расчеты по наладке оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
6. Заключение договоров по поставке металла и полимера |
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
7. Поставка материалов на склад фирмы |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
|
8. Расчеты по материалам |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
|
9. Заключение договоров на реализацию готовой продукции |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
10. Изготовление и сбыт малых серий готовой продукции (75%-ное освоение мощности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
11. 100%-ное освоение мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
12. 100%-ное освоение мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
13.100%-ное освоение мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: * - момент кредитования.
Третий и четвертый производственные этапы (III-IV) - ос-воение мощности цеха до 100% планируется реализовать в лет-не-осенний период, т.е. в период пикового спроса на элементы кровельного покрытия и системы водослива. По коммерческим прогнозам фирмы к этому времени уже удастся заключить долго-временные договоры на поставку готовой продукции с оптовыми потребителями, что позволит цеху работать стабильно со 100%-ной загрузкой мощностей в течение всего года.
В качестве подстраховочной меры для периодов сезонного спада спроса на продукцию фирмой предусмотрено резервирова-ние складских помещений для запаса готовой продукции.
В соответствии с выбранной стратегией производства и сбыта продукции коммерческий план цеха на первый год выглядит сле-дующим образом (табл. 5.2).
Таблица 5.2
График производства и сбыта продукции по периодам освоения мощности
Показатель |
Стоимостное выражение показателя, тыс. руб. |
Итого в год |
|||
1. Плановый период, кварталы |
I |
II |
III |
IV |
|
2. Уровень освоения мощности |
75% |
100% |
100% |
100% |
|
3. Объем оборота |
731,4 |
975,0 |
975,0 |
975,0 |
3656,4 |
4. Затраты на основные материалы |
337,5 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
1687,5 |
5. Доход с оборота без учета НДС |
393,9 |
525.0 |
525,0 |
525,0 |
1968,0 |
6. Рентабельность оборота |
|
|
|
|
116,7% |
Примечания:
Расчет выполнен из условия объема оборота цеха - 325,0 тыс. руб./ме-сяц согласно прогнозу продаж (см. табл. 3.3).
Плановые периоды освоения мощности (кварталы) не привязаны к конкретным календарным периодам.
Таким образом, расчетная рентабельность оборота составляет около 1,2 (120%) и позволяет фирме иметь большой запас платежеспособности в случае непредвиденных изменений условий рынка сбыта готовой продукции.